CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
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ZB433C76A6 Pagamento Fattura n.000076-0CP0PA del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 FORMAZIONE LAVORATORI - PARTE GENERALE EX ART. 10 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
IAL LOMBARDIA SRL IMPR.SOCIALE 11118930152 |
200.00 |
05/11/2021 29/11/2021 |
200.00 |
ZB733942CE Pagamento Fattura n.491/PA2021 del 23/10/2021 Fornitura del 23/10/2021 - intervento rete |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Tecnoffice srl 02855790982 |
361.00 |
22/10/2021 29/10/2021 |
361.00 |
ZBE326CAE9 Pagamento Fattura n.202111000006928 del 26/07/2021 PROROGA CONVENZIONE UPGRADE DI BANDA INTERNET |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
A2A Smart City S.p.A. 02159020177 |
250.00 |
26/07/2021 24/08/2021 |
250.00 |
ZBE331A978 Pagamento Fattura n.460/PA2021 del 12/10/2021 Fornitura del 12/10/2021 - intervento accesspoint Romanino - trasloco rete per i plessi |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Tecnoffice srl 02855790982 |
365.72 |
20/09/2021 29/10/2021 |
365.72 |
ZC72FE4218 Pagamento Fattura n.625/PA2020 del 19/12/2020 INTERVENTO TECNICO PC SEGRETERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Tecnoffice srl 02855790982 |
265.00 |
19/12/2020 13/01/2021 |
265.00 |
ZCC2FE446C Pagamento Fattura n.000208 del 26/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
CHIMICAL SAS 00401030176 |
3057.49 |
19/12/2020 11/02/2021 |
3057.49 |
ZD033EF3A8 Pagamento Fattura n.FPSCUOLA263/2021 del 23/11/2021 Fornitura del 23/11/2021 - abbonamento rivista |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Orizzonte Scuola SRL 01492590888 |
153.85 |
16/11/2021 29/11/2021 |
153.85 |
ZD1314E661 Pagamento Fattura n.PA21/037 del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SANISYSTEM SRL 03518770171 |
2650.02 |
10/04/2021 16/06/2021 |
2650.02 |
ZD23099367 Pagamento Fattura n.94 del 31/03/2021 ACQUISTO LAVAPAVIMENTI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DRAGO TECH SRL 03442310987 |
2400.00 |
11/02/2021 16/04/2021 |
2400.00 |
ZDD32F3A6A Pagamento Fattura n.PA21/027 del 30/09/2021 Fornitura del 30/09/2021 - materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SANISYSTEM SRL 03518770171 |
9435.23 |
07/09/2021 29/11/2021 |
9435.23 |
ZEE2FE44C3 Pagamento Fattura n.FT/PAM/V2A/0000034 del 31/01/2021 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
741.51 |
19/12/2020 11/02/2021 |
741.51 |
ZF72F3B227 Pagamento Fattura n.202011000014978 del 22/12/2020 ACQUISTO FIBRA PLESSO ROMANINO |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
A2A Smart City S.p.A. 02159020177 |
291.67 |
22/12/2020 19/01/2021 |
291.67 |
ZF82D79CA5 Pagamento Fattura n.94488 del 18/12/2020 ACQUISTO NOTEBOOK PER PLESSO DIVISIONE ACQUI |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
INFORDATA S.p.A. 00929440592 |
2448.54 |
29/06/2020 13/01/2021 |
2448.54 |
ZF83037412 Pagamento Fattura n.117/PA del 22/01/2021 ACQUISTO LICENZA ARGO PER FILE XML AVCP |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Argo Torino di Todisco Claudio 08456470015 |
90.00 |
22/01/2021 11/02/2021 |
90.00 |
Z1B2F1CB5F Pagamento Fattura n.PA20/186 del 30/11/2020 - materiale di pulizia |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SANISYSTEM SRL 03518770171 |
1558.56 |
30/11/2020 17/12/2020 |
624.00 |
z5c2ffdc81 numero d'ordine MO 13240197 acquisto licenza software Aruba |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | 70.52 |
28/12/2020 04/01/2021 |
57.80 | |
Z6B29882AD Pagamento Fattura n.FPA/2 del 27/01/2020 Contratto noleggio fotocopiatrici per Ic Ovest 1 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
MARCO TELARO 03447150982 |
14742.00 |
27/02/2020 06/11/2021 |
7560.00 |
Z95275363B Pagamento Fattura n.8719346026 del 02/12/2019 Spese postali anno 2019 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Poste Italiane S.p.A. 01114601006 |
437.06 |
22/01/2020 31/01/2020 |
263.81 |
ZF22D7C62B AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Dott.ssa Stefania Reghenzi 02590640989 |
1556.80 |
30/09/2020 13/01/2021 |
1556.80 |
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