CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
ZB327686C6 Potenziamento connessione internet plesso Romanino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA 00488410010 |
1023 |
12/02/2019 20/02/2019 |
1023 |
ZBE278D11E Acquisto client per ufficio segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRESCIA SISTEMI 01436020174 |
540 |
18/02/2019 12/03/2019 |
540 |
ZE427186BE Spese per viaggi di istruzione anno scolastico 2018 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STORNATI VIAGGI 01764200349 |
983.64 |
02/01/2019 10/01/2019 |
983.64 |
Z8927E0AE6 Acquisto materiale di pulizia plessi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PANZERI SRL 01366740163 |
485.12 |
26/03/2019 03/04/2019 |
485.12 |
Z9327E9CBE Acquisti strumenti musicali plesso Romanino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI MUSICA 00139480982 |
488.52 |
20/02/2019 20/03/2019 |
488.52 |
ZDE27EAA18 Acquisto software didattico plesso Romanino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLI MUSICA 00139480982 |
286.07 |
20/02/2019 20/03/2019 |
286.07 |
Z91280BB62 Costruzione area riservata CIT sul sito scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA 06325940960 |
93 |
01/04/2019 15/04/2019 |
93 |
Z34290177D Riparazione notebook Lenovo |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE 02855790982 |
30 |
24/06/2019 27/06/2019 |
30 |
ZA3278B63B Rinnovo contratto manutenzione ed adeguamento sito scolastico anno 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAPROTTI NADIA LUISA 06325940960 |
790 |
01/03/2019 12/03/2019 |
0 |
Z6228A11D8 Acquisto condizionatore bidelleria sedi istituto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUE P di Pavia Pietro 03085410987 |
1250 |
08/05/2019 30/05/2019 |
1250 |
Z51287DA79 Acquisto materiale di consumo fax plesso Divisione Acqui |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI EMME SRL 01858340985 |
250 |
09/05/2019 21/05/2019 |
250 |
Z5F293967B Acquisto materiali didattici per il sostegno |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LISCIANIGIOCHI SPA 00723030672 |
100 |
12/07/2019 17/07/2019 |
100 |
ZAB2968083 Intervento di manutenzione e spostamento hardware plesso Volta |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOFFICE SRL 02855790982 |
80 |
29/07/2019 02/08/2019 |
80 |
Z6B29882AD Sottoscrizione contratto noleggio fotocopiatori 2019 2021 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
TELARO MARCO 03447150982 |
18000 |
12/07/2019 30/07/2019 |
2520 |
ZC62917C83 Acquisto condizionatore ufficio di presidenza |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUE P di Pavia Pietro PVAPTR64C30I158B |
1250 |
01/07/2019 31/10/2019 |
1250 |
ZD028A27A6 Acquisto diari scolastici 2019 2010 plesso Romanino |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO 02614070411 |
400 |
02/05/2019 30/05/2019 |
400 |
Z2B29BCE47 ACQUISTO REGISTRI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 |
228.6 |
12/09/2019 12/09/2019 |
228.6 |
Z6A2976321 FORNITURA FACILE CONSUMO PLESSO TORRICELLA -ROMANINO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
1574.93 |
01/08/2019 08/08/2019 |
1574.93 |
ZC5297622A ACQUISTO FACILE CONSUMO CANCELLERIA UFFICI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
205.27 |
01/08/2019 08/08/2019 |
205.27 |
Z0729CAFE3 ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO TORINO 08456470015 |
775 |
10/09/2019 17/09/2019 |
775 |
Z1929AE013 ACQUISTO PC E TELO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 1960 |
14/06/2019 30/06/2019 |
1960 | |
ZF629AE1CB ACQUISTO LIM |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
2540 |
14/06/2019 30/06/2019 |
0 |
ZFA29B81B5 acquisto materiali di pulizia IC OVEST 1 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
GIFRAN 02369570987 |
3462.88 |
01/08/2019 31/08/2019 |
3462.88 |
ZA529B458A MEDICO COMPETENTE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CALABRIA GABRIELE CLBGRL56M12C618R |
1610 |
01/08/2019 16/08/2019 |
1610 |
Z9629062ED Noleggio fotocopiatori luglio agosto 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI EMME SRL 01858340985 |
1300 |
24/06/2019 30/06/2019 |
1131 |
Z12292D81B Acquisto materiale per il sostegno plesso Torricella |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUXILIA DI PAOLO VACCARI e C. sas 01744630367 |
102.64 |
12/07/2019 12/07/2019 |
102.64 |
Z652A5A50C ACQUISTO PROGRAMMA BILANCIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGO TORINO 08456470015 |
250 |
25/10/2019 25/10/2019 |
250 |
Z8129B2062 MATERIALI DI PULIZIA PLESSO |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
FEDERCHEMICALS SRL 01423300175 |
971.4 |
05/07/2019 15/07/2019 |
971.4 |
Z3A2ACCFAE assicurazione 19-20 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLURIASS SCUOLA 01177300033 |
8685 |
04/11/2019 04/11/2019 |
8685 |
Z4C2A7081A SISTEMAZIONE PC PLESSO VOLTA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
102.5 |
31/10/2019 31/10/2019 |
102.5 |
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